Dobrý deň,
ja by som mala podobnú otázočku aká tu už bola položená,
FA z ČR bez DPH, obydve strany sú platcami DPH. Viem, že musím urobiť samozdanenia, ale neviem ako to mám zaúčtovať v účtovnom programe POHODA. Zaúčtovala som to ako prijatú fa a následne cez ZÁZNAM a vymerať DPH ( samozdanenie ) tam musím dať zaúčtovanie na DPH na vstup aj na DPH na výstup ( ide o nákup tovaru ) a potom to automaticky uloží medzi INT doklady. je správne ak v obydvoch prípadoch dám zaúčtovanie TOVAR.
ďakujem veľmi pekne