Zavrieť

Porady

Účtovanie NF na konci roka

Prosím Vás ako účtovať neuhradené faktúry, ktoré prídu do uzavierky? Ide mi o výnosy. Treba ich účtovať alebo len 5xx/321? Bože máte ešte niekto v tom taký hokej ako ja?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    kunkelovaa je offline (nepripojený) kunkelovaa

    kunkelovaa
    Opäť treba rozlišovať originálne a prensené kompetencie a spôsob zúčtovania. Minulý rok som pri originálnych kompetenciách neuhradené faktúry do výnosov nedávala, lebo ak boli uhradené v tomto roku, šli do výnosov v súvislosti s výdavkom a teda HV vznikal minulý rok (strata) a aj tento rok (zisk).
    Pri prenesených kompetenciách som dávala do výnosov. Neviem, ako to bude tento rok kvôli konsolidácii.

    kunkelovaa je offline (nepripojený) kunkelovaa

    kunkelovaa
    Musíš napísať presné účtovanie a čoho sa týka, takto tvojej otázke nerozumiem.

    susann2 je offline (nepripojený) susann2

    susann2
    Lilly34 Pozri príspevok
    Ďakujem. Ak som dala minulého roku aj výnosy 357/693, teraz treba niečo opraviť?
    Ak boli náklady zaúčtované do minulého roku a takisto aj zaúčtované 357/693 do účtovného obdobia minulého roka, tak to je v poriadku.

    Účtovanie NF na konci roka

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.