Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Prosím Vás ako účtovať neuhradené faktúry, ktoré prídu do uzavierky? Ide mi o výnosy. Treba ich účtovať alebo len 5xx/321? Bože máte ešte niekto v tom taký hokej ako ja?
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Opäť treba rozlišovať originálne a prensené kompetencie a spôsob zúčtovania. Minulý rok som pri originálnych kompetenciách neuhradené faktúry do výnosov nedávala, lebo ak boli uhradené v tomto roku, šli do výnosov v súvislosti s výdavkom a teda HV vznikal minulý rok (strata) a aj tento rok (zisk).
Pri prenesených kompetenciách som dávala do výnosov. Neviem, ako to bude tento rok kvôli konsolidácii.