Má niekto skúsenosť s DPH, maďarský dodavateľ, FO neplatca DPH, robí pre nás službu, robí nám cenové ponuky na výrobky, poradcu s orientovaním sa na trhu, konzultácie, tieto výrobky predávame na slovensku, v poľsku, raz
za štvrťrok nám pošle fa s podrobným rozpisom koľko pracoval na danej úlohe a vyfakturuje nám to. Teraz ale neviem ako postupovať pri DPH, mám ju naúčtovať na vstupe aj výstupe, alebo nie?????
ďakujem za pomoc