Dobry den,
poprosila by som o radu. Z Ciech nam vystavili fakturu za prepravu tovaru, kedze sa dodavka tovaru skoncila v Cechach, vystavili nam fakturu aj s DPH. Teraz neviem, kde mam v dan.priznani DPH uviest tuto prijatu fakturu zo zahranicia, to znamena do ktoreho riadku v priznani sa vyplna zaklad dane a kde DPH, kedze do riadku, kde sa udavaju prijate faktury zo zahranicia za sluzby (19, 10) sa vykazuju faktury bez DPH a nasledne sa samozdanuju, podla mojho nazoru to tam nepatri, lebo samotna faktura uz dan vykazuje (repr. faktura je vystavena v Eurach a ma na moje prekvapenie s 19 % DPH). Prosim surne o radu. Dakujem.