Firma sa zaoberá špedičnými službami, zákazník z EU s prideleným IČ DPH si u nás objednal prepravu tovaru, ktorú sme si my objednali u slovenského dopravcu. Deň pred nakládkou bola preprava zákazníkom stornovaná s tým, že nám zaplatí určitú sumu za storno. SK dopravca nám poslal faktúru za storno prepravy bez DPH (keďže nedošlo k zdaniteľnému plneniu), my následne fakturujeme zahr.zákazníkovi za storno prepravy, chcem sa spýtať akú mám dať odvolávku na paragraf keď ide o sumu, ktorá nepodlieha DPH a nebude mi ani vstupovať do súhrnného výkazu.