Mikolajova
Chcem sa uistiť, faktúra z EU vystavená 30.03. fyzicky došla s tovarom 28.04.2006 kedy dať do DPH. Sme mesačný platci. Aký dátum prepočtu?
podľa mňa, keď ste mesačny platiteľ DPH, tak spravne by mala byt DPH prepocitana kurzom z 30.3., pretože je to datum vystavenia a vtedy si aj ta firma vykazuje predaj tovaru a tym padom to dava do intrastatov a tak, takze podla mna by ste tu dph-cku mali dat do marcoveho priznania a teda podat opravne danove priznanie za mesiac marec.
prisli sme na to tak,ze uz sa nam parkrat stalo, ze volali z ceskej firmy, ktora nam dodava tovar, ze nam nesedia dovezene sumy, ked mi vystavili fakturu napr. 31.1. a prisla mi az 28.2. s tovarom, takze odvtedy sa riadime dnom vystavenia faktury. a ked mi to pride po termine, tak musim podavat opravne danove priznanie, ale teraz to riesiem uz tak, ze ak sa stane ten pripad, ze vystavia fakturu tesne na prelome datumov, tak mi ju aspon zafaxuju, aby som bola pripravena, keby nestihla prist do podania danoveho priznania