Zdravím, prosím vás o radu, už som zúfalá z §7 a §7a. Prosím vie mi niekto poradiť ako to vlastne stými to § je? Najmä dve otázky mi nedávajú spávať. Už som sa informovala aj roznych poradcov, ale každý mi dal inú odpoveď
1-česká firma(platca DPH) si od slovenskej s.r.o. registrovanej pre daň podľa §7 a §7a objednala tovar, ibaže slovenská s.r.o. ten tovar nemala a tak ho objednala od inej českej firmy (tiež platcu DPH) a zabezpečila aj prepravu toho tovaru vrámci ČR. Prepravca a aj dodávateľ tovaru vyfakturovali slovenskej s.r.o. tovar a službu a slovenská s.r.o. to prefakturovala spať objednávateľovi, čiže českej firme. Miestom nadobudnutia, miestom dodania tovaru aj služby je ČR.
Prosím poradte mi, musím odviesť DPH na Slovensku, keďže niesom platca DPH? Ale na druhej stane ja som povinná odviesť daň len z dodania tovaru a služieb v tuzemsku.
2- nemecká spoločnosť neplatca DPH so slovenskou s.r.o. registrovanej podľa §7a uzavrela zmluvu o poskytovaní poradenských, reklamných a mediálnych služieb. Potrebovala by som vystaviť faktúru za poskytnuté služby. Faktúru vystavím bez DPH. Len neviem čo mám uviesť na faktúru, uvediem tam, že niesom platca DPH? alebo odvolanie sa na
čl. 196 smernice Rady 2006/112/ES z 28. 11.2006? alebo tam neuvediem žiaden § a ani odvolanie a ani to, či som alebo niesom platca DPH? Ďakujem, každá rada mi pomôže :-)