Dobrý deň ,
chcela by som poprosiť o radu . Prevzala som PÚ v katastrofálnom stave /stav v pokladni -148000 Eur, 251000 Eur na prijatých preddavkoch 180.000 na uhradených preddavkoch / Čo sa týka pokladne, to nejako doúčtujem ako OV podnikateľa, ale :
1.ako vypárovať faktúry s úhradami , ktoré sú nahraté z BV ako zaplatená záloha fa v EUR, sa jedná o fa aj platby v rokoch 2009 a aj v 2010 ale FA sú evidované ešte aj teraz v roku 2011 na 321 ako záväzok / a to v USD/ ?
2.tak isto úhrady fa za dopravu v 1,2,3 aj 4 mesiaci roku 2011 BV účtovala 314/221 . A problém je v tom, že uvedené úhrady v sume cca 17.000 Eur sú za fa z roku 2010, ktoré nie sú nikde v účtovníctve zaevidované . Čo s tým ?
Ďakujem za pomoc