Prosím o radu. Prijatá fa z Čiech za služby, ktoré zdaňuje odberateľ , teda naša firma. Aké členenie DPH zadám pri zaúčtovaní a samozdanení DPH? Do ktorého riadku daňového priznania k DPH má táto položka vstupovať?
Možno sa tu diskusia k tejto téme už nachádza, ale dnes akosi nemám šťastie, tak prosím ak viete, poraďte. Ďakujem veľmi pekne.