Ahojte, chcem sa len uistiť v jednej otázke ohladne DPH. Fakturovala som montážne práce, ktoré si u nás objednal odberateľ identifikovaný pre DPH v ČR. Objednal si u nás práce na hnuteľnom majetku v Budapešti. Práce sa vykonali - išlo o vzorovanie tovaru, ale tovar naša spoločnosť odtial neprepravila. Išlo z našej strany čisto o služby. Fakturovala som to bez DPH na základe § 16 ods. 7. Teraz potrebujem k tomu prefakturovať náklady na telefón, ktoré vznikli našej spoločnosti pri výkone tejto služby. Mám to fakturovať tak isto bez DPH a odkázať sa na ten istý § keď to patrilo k tej službe?? Ja by som to urobila asi tak, len si tým nie som celkom istá. Ďakujem.