Chcela by som sa spýtať, keď mám faktúru z Českej republiky, kde nám fakturujú tovar podľa paragr. 69 odst.2 zákona 222/2004 a kde na faktúre uvádzajú 20 % DPH bez vyčíslenia základu dane, ako ju mám vlastne zaúčtovať? ako fa z EˇU so samozdanením, alebo ako fa na Slovensku s 20ˇ% DPH, ale nie je vyčíslený základ a ani DPH? Prosím pomôžte mi. Ďakujem.