Ahojte, prosím o radu. Mám faktúru z 11. mesiaca prišla mi v 12. mesiaci už po spracovaní DPH. Faktúru zaradím do DPH do 12 mesiaca aj do KV. Je potrebné aby som prepisovala dátum dodania na 11 mesiac v KV? Systém mi tam automaticky napíše 12 . mesiac. ďakujem