Ahojte, ja mam takyto pripad: zakaznik (platca DPH) si objednal u nas (my sme dodavatel, platca DPH) stroj, zaplatil nam zalohu, napr. 12600€. Ku kupe vsak nedoslo, pretoze sa rozhodol, ze sa to bude riesit prostrednictvom financneho leasingu. Faktura za stroj bola vystavena v plnej sume na leasingovku. Dostali sme Dohodu o postupeni a zapocitani pohladavok, v ktorej je uvedene, ze leasingovka ma pohladavku voci leasingovemu najomcovi (zakaznik) z titulu zaplatenia 1. zvys. splatky 12600€ a na druhej strane, leasingovy najomca ma pohladavku voci dodavatelovi (nam) z titulu vratenia zalohy. A ja teraz vobec neviem, komu mam aky doklad vystavit, ako DPH. Ci mam k tej prijatej zalohe vystavit danovy doklad alebo dobropis?? Prosim poradte.