Prosím všetkých skúsených, aby sa vyjadrili k môjmu problému:
Od 01.01.2005 som sa registroval za mesačného platcu DPH. Nakoľko mi je známe, že k 1.1.2005 pozmenili zákon o DPH a ja nemám vôbec skúsenosti chcem Vás skúsenejšich poprosiť o radu poprípade vysvetlenie. Môj problém spočíva v tom, že DPH mám prvý krát odovzdať v piatok 25.2. budte láskaví a pomôžte mi.
1) Fakturujem odberateľovi za vykonané slúžby na Slovensku s DPH riadok 01, 02 a 13.
2) Chcem si odpočítať daň za nakúpený tovar na Slovensku r. 14.
3) Bol som v Česku a kúpil som si počítač - fakturu od platcu v Česku (mám na nej CZ) som dostal bez dane. To znamená, že daň si mám sám vypočítať aj odpočítať? Riadky - 16 a ???
4) stíhol som dostať aj dobropis - r. 25
5) fakturoval som službu čechovi bez dane - asi ju nikde neuvádzam.
Som tak blby, že sa hanbim.
Prosím skúsených o poradenie. Za pochopenie ďakujem. Možno Vám skúsenejším to pripada neskutočné, že sa vypytujem, ale každý raz musí začať. Ďakujem a túžobne očakávam Vaše odpovede.