Ahojte poradaci,
prosim vas o radu ako zauctovat v JU bloky z ERP, aby DPH isla do dalsieho zdanovacieho obdobia v zmysle nizsie uvedeneho prispevku:
Re: DPH a oneskorený doklad
Citát:
Pôvodca textu príspevku: Janette
Ahojte, prosím Vás klient mi dal daňový doklad-ktorý mal zapotrošený s dátumom 15. 08. 2005, tj. 3 Q/05, čo teraz s ním? mám urobiť opravné daňové priznanie DPH, alebo ho dám do 4 Q/05. Niečo som počula, že zákon o DPH povoľuje zaúčtovať doklad s dátumom ,,zaradenia,, do účtovníctva. Poradíte? Ďakujem. Vediem JÚ.
Máme 6. 12. 2005
Možnosti zaradenia do daňovej evidencie a uplatnenie odpočítania dane u štvrťročného platiteľa pri zúčtovaní dokladu z ERP z 15.8.2005:
1) ak doklad subjekt obdržal do 25. 10. 2005 mal možnosť rozhodnúť sa a uplatniť odpočítanie dane za 3. alebo 4. Q 2005. Je to jeho rozhodnutie, jeho právo, jeho voľba,
2) ak si obháji obdržanie dokladu v 4. Q 2005 po dátume 25. 10. 2005 má možnosť uplatniť odpočítanie dane v 4. Q 2005.
DAKUJEM