konateľ mal auto v servise a požičali mu auto. Natankoval do neho PHL. Takáto PHL je daňovým nákladom aj dá sa uplatniť aj DPH. Ale pýtam sa, kam zaúčtovať takýto náklad? Na jeho vlastné auto? To by mu nesedela spotreba...tak kam..spotreba PHL na čo? Na nejaké stredisko /nie auto/?