Slovenská sro - platca DPH vyfakturovala službu - odmenu za sprostredkovanie českej firme sro - platca DPH v ČR. Ttú službu sme fakturovali bez DPH, s uvedením na faktúre, že osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je služba dodaná. V daňom priznaní k DPH sme túto službu neuviedli ale v súhrnnom výkaze áno - kód 2. Je tento postup správny?