lenka262 ahojte, potrebovala by som sa co najrychlejsie poradit ohladne faktur a DPH. Ak si chce niekto uplatinit DPH a ma vystavenu iba predfakturu a PPD na ciastocnu sumu. Ako mam postupovat dalej, alebo aky doklad sa ma vystavit danej osobe ked Faktura ako danovy doklad sa moze vystavit iba vtedy, ked je tovar, ktory sa dovaza zo zahranicia uz na sklade a je zaplatene clo. Ako to mam potom uctovat do uctovnictva. Dakujem
§ 71 Faktúra pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku
(1) Pri každom dodaní tovaru a dodaní služby v tuzemsku pre zdaniteľnú osobu a pre právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, je platiteľ povinný vyhotoviť faktúru.
Platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru aj v prípade, ak je platba prijatá pred dodaním tovaru a predtým, ako je poskytovanie služby skončené. Platiteľ vyhotoví faktúru najneskôr do 15 od vzniku daňovej povinnosti. Ak v kalendárnom mesiaci vznikne platiteľovi daňová povinnosť prijatím
jednej alebo viacerých platieb a zároveň aj dodaním tovaru alebo dodaním služby, na ktoré prijal jednu alebo viac platieb, môže platiteľ vyhotoviť jednu faktúru, a to najneskôr do 15 dní od vzniku poslednej daňovej povinnosti vzťahujúcej sa na toto dodanie tovaru alebo dodanie služby v tomto kalendárnom mesiaci. Platiteľ nie je povinný na účely dane vyhotoviť faktúru, ak ide o tovar alebo službu, ktorá je dodaná s oslobodením od dane podľa § 28 až 42.
Platiteľ, ktorý prijal preddavok, vyhotoví zálohovú fa daňovú k prijatému preddavku (napr prijatý preddvok by bol 11 900) zalohova fa daňova bude základ dane 10000+1900 dph. Dph z tejto vystavenej zalohovej daňovej faktúry odvediete. Následne ostrú faktúru ponížite o zdanenú zálohu. Pri ostrej už dodanite iba rozdiel.
Robí sa to vtedy, ak prijatá záloha je v inom mesiaci ako ostrá faktúra.