Ahojte,
spracuvavam učtovníctvo jednemu SZCO, ktorý vykonava obchodnu činnosť po celej SR. Prenajal si auto od inej osoby na zaklade zmluvy. Co sa týka bločkov PHL - nema žiadne, vsetky odovzdaval majitelovi auta s tým, že ich výska už bola započitana v cene najmu (najom sa fakturoval mesiac pozadu - na zaklade najazdených km a amortizacie auta). Chcem sa opýtat na váš nazor, ci ma najaké povinnosti tento SZCO, teda ci mal podat dan z mot. vozidiel (majitel nepodal dan. priznanie), a ci si vlastne taký najom môže dať do opravnených výdavkov. Dakujem.