Sme s.r.o., platiteľ DPH. Od dodávateľa - platiteľa DPH z ČR sme dostali faktúru na nákup náhr.dielov vo výške 90,- EUR. Faktúra je vystavená bez DPH, dátum zdan.plnenia 25.9.(tovar prevzatý osobne), faktúra vystavená dňa 25.9., uhradené z účtu dňa 10.10.
Uvažujem správne ?
1. Faktúru zaúčtujem kurzom NBS dňom vystavenia - 25.9. a to bez DPH.
2. Vypočítam DPH, ktorú odvediem v 9/2008.
3. Úhrada podľa bankového výpisu - nárok na odpočet bude v 10/2008.
Vopred ďakujem