Dobrý deň,
vystavili sme faktúru do tretej krajiny., bez DPH. Faktúra je vystavená 25.8.2016, tovar podľa prepravy odišiel až 2.9.2016.
Chcela by som Vás požiadať o radu:
1/ Faktúra má ísť do Daňového priznania za mesiac 08/2016 alebo za 09/2016 kedy bola uskutočnená preprava naozaj?
2/ Neviem či správne som to začlenila DPH. Dala by som to do riadku : 15 a 17 daňového priznania.
3/ Účtujem v programe Pohoda, ale neviem do ktorého členenia DPH by som to mala dať. Vedeli by ste mi poradiť?
( Oslobodené podľa § 47/4 a 47/2 Zák. o DPH)
4/ Mala by ísť faktúra ešte niekam do výkazov?
Ďakujem za odpovede.