Robím prvýkrát tento výkaz, zatiaľ len priebežný a potrebovala by som poradiť s riadkom 110, vykazuje mi tam číslo s mínusom (to vyplnené tlačivo mám z účto softvéru), je to vlastne nadmerný odpočet DPH, ktorý by nám mal daňový úrad vrátiť? Je to správne, že to vykazuje na strane pasív aj keď s mínusom, nemám to dať na stranu aktív ako daňovú pohľadávku? Ak áno, musí sa urobiť aj nejaká účtovná operácia? Ďakujem.