Dobrý deň,
chcel by som Vás poprosiť o radu. Nie som platca DPH ale som registrovaný pre daň z pridanej hodnoty príjemca/dodávateľ služby z/do iného členského štátu. Takže, keď poskytujem službu do iného štátu platcovi, tak dávam štvrťročný výkaz a keď prijímam, tak dávam daňové priznanie. U mňa je to len veľmi sporadické, preto to tak píšem. Možno dva-tri prípady do roka.
Teraz však chcem nakúpiť tovar z ČR od platcu. Pre tovar to už neplatí ako pre služby a teda zaplatím faktúru aj s DPH a u nás mi už nič nevyplýva?
Ďakujem veľmi pekne za pomoc.
Peter