Dobry den,
chcela by som sa opytat, nevie mi niekto porasit ako je to s uplatnovaním dane od zahranicneho dodavatela?
Ceský dodavatel nam vyfakturoval službu aj s DPH. Môžem si ju nárokovať, a do ktorého riadku daňového priznania sa uvádza? Ide to do riadku 10 aj 16, alebo len do 16?
Dakujem
Andrea