Zavrieť

Porady

DPH a služba

Dobry den,
chcela by som sa opytat, nevie mi niekto porasit ako je to s uplatnovaním dane od zahranicneho dodavatela?
Ceský dodavatel nam vyfakturoval službu aj s DPH. Môžem si ju nárokovať, a do ktorého riadku daňového priznania sa uvádza? Ide to do riadku 10 aj 16, alebo len do 16?
Dakujem
Andrea
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Fidlo je offline (nepripojený) Fidlo

    Fidlo
    Nemôžeš si ju nárokovať, ak Ti ju vyfakturovali s DPH, t.zn. že DPH patrí Česku, čiže miesto zdaniteľ.plnenia je v Čechách.

    kocand je offline (nepripojený) kocand

    kocand
    Podla mna fakturovali DPH podla par.15 (v nasom zákone, oni maju mozno pod inym paragrafom), kde sa pise ze danova povinnost vznika v mieste dodania sluzby a miesto dodania je v nasom pripade v CR.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.