Prosím Vás o radu.
Keď bežne evidujem faktúry, prijaté odoslané, automaticky sa mi DPH naratáva pri prijatej DPH aj pri zaplatenej DPH.
To by bolo v poriadku, ale keď zaplatím VDP(prípadne nadm. odpočet) a zaevidujem ho do prijatej DPH(zapl. DPH) tak sa mi to v systéme vlastne zobrazí 2X.
Ako sa to eviduje podľa správnosti. Dúfam že to nikto pochopí, ak nie uvediem nejaký príklad.
Ďakujem