Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Prosím o radu do akého oddielu KV DPH máme zaradiť vyšlé faktúry vystavené do zahraničia (EÚ) : 1/ pre firmu neplátcu DPH a 2/ pre fyzickú osobu občana???
Je to v 1/ oddiel A1 ? a v druhom prípade 2/ oddiel D2 ???? Teda tak ako keby sme to predávali do tuzemska??? Prosím súrne, vopred dakujem
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
ja myslím že to je tak ako píšeš:
1/ pre firmu neplátcu DPH - A1 - aj neplatiteľ DPH je zdaniteľná osoba, má pridelené IČO, DIČ..
2/ pre fyzickú osobu občana - D2
základné pojmy https://www.financnasprava.sk/sk/pod...zakladne-pojmy