marcik
Takže to len spočítam tieto fakt.a cez ID znížim ZD?Môžem jednou položkou? Nebudem ich párovať na platbu? Prosím, je to so mnou ťažké, ele keď s tým som sa ešte nestretla, teoria je často iná ako prax.Vedela som že sa robí korigácia prijm-výdaje.Ale chcem to mať dobre,a tak sa spýtam lebo som z toho celá popletená.A v tejto firme je to oveľa ťažšie, lebo som tam robila opravné mzdy za 04.05.06,a teraz aj tie párujem!
Všetky záväzky do ktorých patrí mzdy zamestnancom, energie, telefon nebudeš ich neskorší príjem na účet o nich účtovať ako uzavier.operáciu cez iD k 31.10.06. Budeš ich vykazovať len v knihe závazkov k 31.10.06, ako neuhradené. V daňovom priznaní v riadku ktory znižuje základ dane ich napočítané, ako celok závazkov vpíšeš a tým pádom si ponížiš základ dane.
Jedine čo budeš účtovať budeš účtovať poplatky na účte, úroky na účte a to kladné, záporne. Tieto naúčtuješ k 31.10.06 v peňažnom denníku ako uzavier.operáciu cez ID a to podla výdaja, príjmu ktorý bude ovpl.základ dane.