Zavrieť

Porady

Posielanie dodatočného daňového priznania od 1.4.2016

Chcem sa opýtať: kým nebola možnosť odpočítania si dane v ktoromkoľvek mesiaci do konca účtovného obdobia posielalo sa dodatočné daňové priznanie k DPH.Teraz sa DDP k DPH posiela v prípade že v roku 2017 zaúčtujem zabudnutú faktúru z roku 2016 ,v prípade že mám zle údaje v DP alebo keď mám zlú daň na výstupe? Chápem to dobre? Ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    Ak máš zabudnutú faktúru z r. 2016, uplatniť odpočet môžeš iba na základe DDP. Pri výstupe musíš dph priznať v mesiaci,(Q)v ktorom doš!o k dodaniu.
    GabikaŠ ale keby túto daň na výstupe priznám zle a prídem na to po 25. tak posielam DDP však?

    Posielanie dodatočného daňového priznania od 1.4.2016

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.