Dobry den, chcela by som sa opytat, ci som spravne pochopila, ak neplatca dpd vystavi fakturu ceskej firme, mal by sa hlasit ako platca DPH podla §, ktory je uvedeny vo predoslych prispevkoch a mal by podavat suhrnny vykaz, ale neuvedie tam nic, lebo nie je platca DPH?
Dakujem za odpoved