Zavrieť

Porady

Omyl v zaradení faktúry

Ahoj!
Neviem, či bude táto téma správne zaradená, lebo sa neviem rozhodnúť kam s ňou, ale dúfam, že mi pomôžete.
Omylom sa mi podarilo ešte do minulého štvrťroka zaradiť faktúru, ktorá síce bola vystavená na firmu, ale platil to jej zamestnanec. Tzn. že teraz nemám doklad o jej úhrade (zvyčajne tejto firme platia z BÚ, je to na výpise). Nemôžem ju vyradiť, lebo z hľadiska DPH už bola uplatnená, tak len potrebujem vedieť, či to s tou úhradou môžem ešte nejako uhrať, alebo som nútená faktúru vyradiť a podať dodatočné priznanie k DPH.
Moooc ďakujem!!!
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    emgeton je offline (nepripojený) emgeton

    emgeton
    svet1 Pozri príspevok
    Ahoj!
    Neviem, či bude táto téma správne zaradená, lebo sa neviem rozhodnúť kam s ňou, ale dúfam, že mi pomôžete.
    Omylom sa mi podarilo ešte do minulého štvrťroka zaradiť faktúru, ktorá síce bola vystavená na firmu, ale platil to jej zamestnanec. Tzn. že teraz nemám doklad o jej úhrade (zvyčajne tejto firme platia z BÚ, je to na výpise). Nemôžem ju vyradiť, lebo z hľadiska DPH už bola uplatnená, tak len potrebujem vedieť, či to s tou úhradou môžem ešte nejako uhrať, alebo som nútená faktúru vyradiť a podať dodatočné priznanie k DPH.
    Moooc ďakujem!!!

    Bola vystavená na firmu? Tak čo potom ideme riešiť ?
    Mám pocit, že ta fa sa v skutočnosti netýkala firmy a jej zdaniteľných plnení. Čo tak uviesť viac faktov o tejto záležitosti ?

    svet1 je offline (nepripojený) svet1

    maminka :-) svet1
    Išlo o internetovú doménu, ktorú si zamestnanec registroval a aby sa nemusel u poskytovateľa registrovať sám, vzal to cez firmu. Keďže nemám prehľad o ich veciach, dostala sa mi k papierom, tak som ju zaúčtovala (ešte do 2. kvartálu). Lenže zamestnanec si ju platil zo svojho účtu - tak nemám doklad o úhrade. Teraz neviem, ako ďalej. Či musím tú faktúru vyradiť, alebo je možné tú úhradu nejakým spôsobom zaúčtovať medzi bank. účtami firmy a zamestnanca alebo nejakým iným spôsobom.

    emgeton je offline (nepripojený) emgeton

    emgeton
    Vyfakturujte to zamestnancovi. Úhrady riešte zápočtom. On zaplatil pôvodnú fa vo Vašom mene (má o tom doklad) a teda má nejakú pohľadávku voči Vám. Vystavením fa Vám vznikne pohľadávka voči nemu. A tieto vzájomné pohľadávky si započítajte.

    svet1 je offline (nepripojený) svet1

    maminka :-) svet1
    emgeton Pozri príspevok
    Vyfakturujte to zamestnancovi. Úhrady riešte zápočtom. On zaplatil pôvodnú fa vo Vašom mene (má o tom doklad) a teda má nejakú pohľadávku voči Vám. Vystavením fa Vám vznikne pohľadávka voči nemu. A tieto vzájomné pohľadávky si započítajte.

    A neviete mi ešte niekto povedať, ako to mám urobiť aj v programe? Vystavím faktúru na zamestnanca a čo s úhradami faktúr? Neviem, ako to započítať.

    liba2 je offline (nepripojený) liba2

    liba2
    svet1 Pozri príspevok
    A neviete mi ešte niekto povedať, ako to mám urobiť aj v programe? Vystavím faktúru na zamestnanca a čo s úhradami faktúr? Neviem, ako to započítať.
    Záleží aj od toho, ako pracuje tvoj účtovný program. Treba interným dokladom spárovať došlú faktúru s vystavenou faktúrou 321/311 alebo 321/395 a 395/311 (úhrady nebudú).

    svet1 je offline (nepripojený) svet1

    maminka :-) svet1
    liba2 Pozri príspevok
    Záleží aj od toho, ako pracuje tvoj účtovný program. Treba interným dokladom spárovať došlú faktúru s vystavenou faktúrou 321/311 alebo 321/395 a 395/311 (úhrady nebudú).
    Najdôležitejšie je podotknúť, že im to vediem v jednoduchom účtovníctve. Takže tak to nepôjde. Ide o MRP.

    ekopo je offline (nepripojený) ekopo

    JA ekopo
    Zápočet faktúr sa musí "objaviť" aj v PD , tak ako keby prešla úhrada, ale len ako nepeňažná operácia.

    betka je offline (nepripojený) betka

    betka
    svet1 Pozri príspevok
    Najdôležitejšie je podotknúť, že im to vediem v jednoduchom účtovníctve. Takže tak to nepôjde. Ide o MRP.
    Osobne to robím tak v JU, že mám vždy šanon, kde si ukladám v priebehu roka doklady, kt. budem účtovať ako nepeňažné operácie na konci roka cez ID, aby som náhodou na niečo nezabudla. V JU to nie je podvojne, tak sa na niečo môže ľahko zabudnúť....a teda:

    Počas roka si tieto zápočty v knihe DFA a VFA, zaúčtujem ako uhradené na základe zápočtu. (do šanona uložím zápočet a Fa)
    K 31.12. vytvorím na uvedené zápočty ID a ako nepeňažné oparácie zaúčtujem: napr ID1 VFa č.....- POZD,
    ID2DFA-VOZD.

    Ak by sa zabudlo na tieto zápočty, (VFA a DFA môžem mať vypárované v priebehu roka) a neurobím ID k 31.12 (nepeňažne). Skreslím týmto výkazy v PaV, i keď mi to z výkazu o MaZ vypadne. Teda je tu nadvaznosť výkazov.
    V prípade VFA: úhradou znížim (majetok-pohľadávku) v MaZ a zvýšim (príjem) PaV
    V prípade DFA: znížim (závazok) v MaZ a zvýšim (výdavok) PaV...
    Naposledy upravil betka : 17.10.07 at 19:21

    Omyl v zaradení faktúry

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.