Zavrieť

Porady

Doklady k DPH.

Neviem, čo mám spraviť, poraďte.

Klient mi odovzdal doklady na spracovanie DPF 09/2010, teraz zisťujem, že mi tam dal aj faktúry zo 07, 08 mesiaca zdaniteľné plnenia.
Môžem sa tváriť tak, že pri sparacovaní DPH za 7 a 8/2010 som tieto doklady nemala a preto sa teraz uplatnia v 09/2010.
Naposledy upravil Dav : 24.10.10 at 18:08
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

    I am a man marjankaj
    Mona Lisa Pozri príspevok
    Môžem poprosiť kde presne sa to uvádza v zákone .
    Je to zákon o DPH

    § 51
    Uplatnenie práva na odpočítanie dane

    (1) Právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak

    a) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71,
    b) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) je daň uvedená v záznamoch podľa § 70,
    c) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. c) má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu a v prípade premiestnenia tovaru platiteľa z iného členského štátu do tuzemska doklad o premiestnení tovaru,
    d) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. d) má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca.

    (2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.

    marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

    I am a man marjankaj
    Mona Lisa Pozri príspevok
    Neviem, čo mám spraviť, poraďte.

    Klient mi odovzdal doklady na spracovanie DPF 09/2010, teraz zisťujem, že mi tam dal aj faktúry zo 07, 08 mesiaca zdaniteľné plnenia.
    Môžem sa tváriť tak, že pri sparacovaní DPH za 7 a 8/2010 som tieto doklady nemala a preto sa teraz uplatnia v 09/2010.
    Ak sú to jeho vystavené faktúry tak treba podať DDP za 7. a 8. mesiac.
    Ak sú to došlé faktúry môžeš si DPH odpočítať trebárs aj v decembri.

    Mona Lisa je offline (nepripojený) Mona Lisa

    Mona Lisa
    marjankaj Pozri príspevok
    Ak sú to jeho vystavené faktúry tak treba podať DDP za 7. a 8. mesiac.
    Ak sú to došlé faktúry môžeš si DPH odpočítať trebárs aj v decembri.

    No sú to došle fa.

    Mona Lisa je offline (nepripojený) Mona Lisa

    Mona Lisa
    marjankaj Pozri príspevok
    Ak sú to jeho vystavené faktúry tak treba podať DDP za 7. a 8. mesiac.
    Ak sú to došlé faktúry môžeš si DPH odpočítať trebárs aj v decembri.

    Môžem poprosiť kde presne sa to uvádza v zákone .

    Mona Lisa je offline (nepripojený) Mona Lisa

    Mona Lisa
    marjankaj Pozri príspevok
    Ak sú to jeho vystavené faktúry tak treba podať DDP za 7. a 8. mesiac.
    Ak sú to došlé faktúry môžeš si DPH odpočítať trebárs aj v decembri.

    Môže byť par. 51 ods.2? zákona o DPH.

    Mona Lisa je offline (nepripojený) Mona Lisa

    Mona Lisa
    Ďakujem.

    a ešte jedna vec, v 7/2010 mal NO, ale keďže som nemala s tým skúsenosť volala som na DU a spýtala som sa čo s tým.
    Oni mi povedali, že sa to nemože kompenzovať v 9 mesiaci a že sa mu to pošle na účet a ke%d má DP v 9 mesiaci aby zaplatil.
    Doteraz peniaze neprišli a teraz by vyhovovalo aj započítať tú smu, teraz má DP 2100,-€ a mal v 7 mesiaci NO 2.500,-€
    Moôžem to už konečne započítať, podľa toho čo som si potom čítala v zákone oni to mali vrátiť už v 9 mesiaci. Alebo je to inak?

    marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

    I am a man marjankaj
    Mona Lisa Pozri príspevok
    Ďakujem.

    a ešte jedna vec, v 7/2010 mal NO, ale keďže som nemala s tým skúsenosť volala som na DU a spýtala som sa čo s tým.
    Oni mi povedali, že sa to nemože kompenzovať v 9 mesiaci a že sa mu to pošle na účet a ke%d má DP v 9 mesiaci aby zaplatil.
    Doteraz peniaze neprišli a teraz by vyhovovalo aj započítať tú smu, teraz má DP 2100,-€ a mal v 7 mesiaci NO 2.500,-€
    Moôžem to už konečne započítať, podľa toho čo som si potom čítala v zákone oni to mali vrátiť už v 9 mesiaci. Alebo je to inak?
    Urob ako ti povedali. Oni ti to aj tak pošlú, lebo si si to neodpočítala v 8. mesiaci. Lehotu majú do 30 dní(neviem presne), to musia zo zákona. Takže ak by si to neuhradila, tak ti budú počítať sankčný úrok.

    Pozri §79. Možno ti to už aj poslali (v piatok).
    Naposledy upravil marjankaj : 24.10.10 at 17:53

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.