Zavrieť

Porady

ťarchopis?

Zákazníkovi jsme vystavili faktury za tovar v roce 2013. Nyní se zjistilo, že na fakturách byly nižší ceny, rozdíl jsme dofakturovali.
Faktury jsou vystaveny v roce 2014. DPH za loňský rok již máme uzavřeno.
Je možné to ponechat ve výnosech letošního roku, nebo je třeba to přetáhnout do roku 2013, kam patří?
A jak je to s DPH? Můžeme to odvést v lednu nebo bude třeba udělat dodatečné přiznání?
Děkuji
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času
    5 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    dejlik nechápu? proč vystavit v roce 2014 a udělat DDP? my jsme vystavili 2014, ale když, tak bychom stornovali a vystavili v roce 2013 a pak DDP.. nelze to uhrát na zvýšení ceny dle § 25 a teda nechat v r. 2014 bez DDP? a co výnosy, je jedno, v kterém roce?
    Ester plus Teraz pozerám že som odpoveď doplietla. Myslela som, že ak sa budete na to pozerať ako na ťarchopis tak vystavená faktúra v roku 2014 pôjde do výnosov roku 2014 a nie je nutné podávať DDP za rok 2013. (Ináč spočítacie chyby sa berú ako oprava chyby cez DDP v starom roku.)
    dejlik takže pokud dokážeme vysvětlit, že se jednalo o zvýšení cen dle § 25, tak to můžeme nechat celé v r.2014, byť se to výnosově vztahuje do r. 13? Jde o vyší částku, tak aby pak nebyl problém, že zkreslujeme základ daně PO.. Třeba nákladové fa, které přijdou letos, ale mají DUZP loni, tak je přetahujeme přes konto 326 do r. 2013, tak mě napadlo, že bychom i ty výnosy takto přetahli.. a dph nechali letos. Pokud neobhájíme zvýšení ceny v souladu s § 25, pak to přetáhneme celé (výnos aj DPH) do roku 2013 a podáme dodatečné přiznání..
    Ester plus Áno dobre rozmýšľate, lebo aj ten ťarchopis sa výnosovo týka minulého roku, tak z pohľadu účtovníctva pôjde do roku 2013 a z pohľadu DPH sa berie deň vyhotovenia. Na školení bolo povedané, že opravou základu dane podľa § 25 nie je počítacia chyba. Takže všetko je to o obhajobe.
    dejlik vím, že se takto účtují nefyfakturované služby, ale u těch výnosů jsme to nikde nenašli, zda by se mělo přeúčtovávat nebo nee..
      zbaliť

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.