Ja by som chcela poprosiť o váš názor na môj dosť neobvyklý problém. Živnostník vystavil pre s.r.o. faktúry v I. Q (január,február 2008), tie boli zúčtované a DPH odpočítaná v I. Q, v máji sa ohlásil, že ich musí stornovať, lebo nemá živnosť a nemohol fakturovať. Konateľ mu dal podmienku, že musí vrátiť uhradenú sumu a potom mu podpíše ich prijatie, ale ten nevrátil peniaze a stornované faktúry poslal poštou. Samozrejme urobili sme chybu, že sme nehľadali, či je plátcom DPH pri zúčtovaní faktúr, keďže sme predtým spolu obchodovali, tak sme o jeho živnosti nepochybovali. Ja by som chcela poprosiť, čo mám urobiť teraz - podať opravné DP za I.Q 2008 alebo len riadne priznanie za II. Q. Keď som dala storno faktúr, tak mi to dáva v daň. priznaní v II. Q 2008, ale nie som si istá, či to je dobrý postup. Keďže som ešte opravné DP nepodávala a s takýmto prípadom nemám skúsenosti veľmi pekne chcem poprosiť poraďakov o radu. Ďakujem.