Prosím, poraďte, ak viete !
Konateľ s .r.o. kúpil na výstave v Nemecku tovar,ktorý tam vystavoval a predával kórejský výrobca.
Tento tovar konateľ sám priviezol na územie SR z Nemecka.
Obdržal faktúru od kórejského dodavateľa, ktorú uhradil bankovým prevodom.
Mám túto faktúru precliť/ a DPH uplatniť až po zaplatení colnici/ alebo samozdaniť ?
Ďakujem !