Tinaho Poraďáci ahojte,
asi už veľa rozmýšlam. Vypľňam daňové priznanie DPH a zarazil ma riadok 23, kde je uvedené, že do tohto riadku ide DPH v zmysle § 51 ods. 1 písm. a) zákona. Keď som sa na tento paragraf pozrela, tak som zistila, že by tam malo ísť DPH iba z faktúr.
Do ktorého riadku priznania potom zaradiť DPH z bločkov z registračnej pokladne, alebo z interných dokladov?
V §51 ods.1 písm.a) je odvolávka na §71, kde v ods.5 je uvedené: Ak cena tovaru alebo služby vrátane dane nie je viac ako 1659,70 €, za faktúru sa považuje aj doklad vyhotovený ERP, kt.musí obsahovať údaje podľa ods.2 s výnimkou 2b a 2g