Dobré ránko,
prosím Vás, vďaka upozorneniu dodávateľa (ohľadom úhrady) sme prišli na to, že nemáme zaúčtovanú jednu faktúru- pravdepodobne sa vyhodila s krabicou.
Dnes nám ju poslal, ale dátum vystavenia je 3.3.2016... čiže daňove bolo odoslane. Musím podať dodatočné daňove priznanie alebo to môžem spraviť tak že celu sumu faktury zauctujem a normalne uhradim ? (bez delenia na ZD a DPH). Je to mala suma a neoplati sa podla mna podavat dodatocne DP... ci moze to financna sprava napadnut??
Dakujem za rady