Zavrieť

Porady

DPH vystavena FA a uhrada v inom kvartali???

Zdravím všetkých poraďákov

prosim o radu...robim DPH za 3.Q v POHODE a ak mám FA vystavenú 30.9. a úhradu 4.10. započíta mi DPHčku do 3 či 4 kvartálu?
Možno blbá otázka...ale radšej sa pýtam, než by som spravila niečo zlé

Ďakujem Vám všetkým za akúkoľvek odpoveď
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    jeso je offline (nepripojený) jeso

    jeso
    DPH patrí do 3 Q - ak je dátum vystavenia 30.9.2010 / mal by to byť aj dátum dodania, ktorý je na faktúre napísaný /

    úhrada faktúry nemá nič spoločné s tým do ktorého Q patrí DPH !!!

    Timka1 je offline (nepripojený) Timka1

    Timka1
    koricka Pozri príspevok
    Zdravím všetkých poraďákov

    prosim o radu...robim DPH za 3.Q v POHODE a ak mám FA vystavenú 30.9. a úhradu 4.10. započíta mi DPHčku do 3 či 4 kvartálu?
    Možno blbá otázka...ale radšej sa pýtam, než by som spravila niečo zlé

    Ďakujem Vám všetkým za akúkoľvek odpoveď
    záleží od toho, aký je dátum zdaniteľného plnenia na faktúre, ak je 30.9. tak do 3 Q

    ak je to zálohová faktúra, uhradená 4.10. tak do 4. Q

    upresni

    VieraPopluharova je offline (nepripojený) VieraPopluharova

    VieraPopluharova
    Datum vystavenia 30.9., alebo datum dodania 30.9., bez ohladu na datum uhrady sa zapocitava z hladiska dph do 3.Q.2010.

    koricka je offline (nepripojený) koricka

    koricka
    jeso Pozri príspevok
    DPH patrí do 3 Q - ak je dátum vystavenia 30.9.2010 / mal by to byť aj dátum dodania, ktorý je na faktúre napísaný /

    úhrada faktúry nemá nič spoločné s tým do ktorého Q patrí DPH !!!
    Ďakujem..a ak mám napr. na FA iba dátum vystavenia napr. 5.8. ale je zrejmé, že je to FA za mesiac 07?? Dátum dodania nie je vypísaný (

    koricka je offline (nepripojený) koricka

    koricka
    Ďakujem všetkým za vysvetlenie...

    A ak náhodou,niekto pracujete s POHODOU, ak vystavujem FA vytvárate si ku každej FA samostatný PPD aj VPD??

    evina je offline (nepripojený) evina

    evina
    koricka Pozri príspevok
    Ďakujem..a ak mám napr. na FA iba dátum vystavenia napr. 5.8. ale je zrejmé, že je to FA za mesiac 07?? Dátum dodania nie je vypísaný (
    A ten kto vystavil faktúru je platiteľ? neplatiteľ DPH nie je povinný vypisovať dátum daňovej povinnosti.

    koricka je offline (nepripojený) koricka

    koricka
    evina Pozri príspevok
    A ten kto vystavil faktúru je platiteľ? neplatiteľ DPH nie je povinný vypisovať dátum daňovej povinnosti.
    Hm,je pravda že je neplatiteľ, ale pre mňa to znamená, že tú FA zaúčtujem podľa dátumu vystavenia, alebo podľa DZP...niektorí neplatitelia DPH vypisuju DZP ku poslednému dňu za mesiac, za ktorý vystavili FA ... teda pr. FA vystavil 5.7. a DZP vypísal 30.6.
    Podotýkam, že je neplatiteľ DPH. Pod ktorým dátumom zaúčtovať??

    jeso je offline (nepripojený) jeso

    jeso
    koricka Pozri príspevok
    Ďakujem..a ak mám napr. na FA iba dátum vystavenia napr. 5.8. ale je zrejmé, že je to FA za mesiac 07?? Dátum dodania nie je vypísaný (

    na faktúre má byť napísaný aj dátum dodania / iba v tom prípade nie ak ten kto ju vystavuje nie je platcom - vtedy nemusí byť /


    ak sú to služby za 7 mesiac napr :
    dátum dodania -30.7.2010
    dátum vystavenia môže byť 5.8.2010 / na vystavenie máš 15 dní /
    ale DPH patrí do 7 mesiaca alebo 3 Q /2010

    jeso je offline (nepripojený) jeso

    jeso
    koricka Pozri príspevok
    Hm,je pravda že je neplatiteľ, ale pre mňa to znamená, že tú FA zaúčtujem podľa dátumu vystavenia, alebo podľa DZP...niektorí neplatitelia DPH vypisuju DZP ku poslednému dňu za mesiac, za ktorý vystavili FA ... teda pr. FA vystavil 5.7. a DZP vypísal 30.6.
    Podotýkam, že je neplatiteľ DPH. Pod ktorým dátumom zaúčtovať??
    ak je to takto tak DPH vôbec neriešiš !!!
    zaúčtovala by som ju pod dátumom 5.7.2010 - vtedy ti pravdepodobne prišla

    ewita888 je offline (nepripojený) ewita888

    ewita888
    koricka Pozri príspevok
    Ďakujem všetkým za vysvetlenie...

    A ak náhodou,niekto pracujete s POHODOU, ak vystavujem FA vytvárate si ku každej FA samostatný PPD aj VPD??
    Ak je úhrada v hotovosti, tak samozrejme, že áno...

    koricka je offline (nepripojený) koricka

    koricka
    jeso Pozri príspevok
    ak je to takto tak DPH vôbec neriešiš !!!
    zaúčtovala by som ju pod dátumom 5.7.2010 - vtedy ti pravdepodobne prišla
    super ďakujem za vyjavenie ))

    koricka je offline (nepripojený) koricka

    koricka
    ewita888 Pozri príspevok
    Ak je úhrada v hotovosti, tak samozrejme, že áno...
    Ale ak ja vystavujem FA zákazníkom, potrebujem a VPD???To asi nie...či??

    ewita888 je offline (nepripojený) ewita888

    ewita888
    VPD = výdavkový pokladničný doklad
    chceš vyplatiť tvojmu zákazníkovi to, čo ti dlží on?

    čiže:
    VPD sa vystaví vtedy, ak niekomu zaplatíš fa v hotovosti
    PPD sa vystaví vtedy, ako ti niekto zaplatí fa v hotovosti

    Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

    Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac Zita5
    koricka Pozri príspevok
    Ale ak ja vystavujem FA zákazníkom, potrebujem a VPD???To asi nie...či??
    Ak vystavíte FA zákazníkovi a uhradí Vám túto faktúru (pohľadávku) v hotovosti , tak vystavujete príjmový pokladničný doklad , nakoľko Vy ste prijali platbu v hotovosti .

    Výdavkový pokladničný doklad vystavujete , ak vyplatíte niekomu z pokladne hotovosť .

    jeso je offline (nepripojený) jeso

    jeso
    koricka Pozri príspevok
    Ale ak ja vystavujem FA zákazníkom, potrebujem a VPD???To asi nie...či??

    ako ti už hore napísali ewita888, zita5 - ak ty vystavuješ faktúru dávaš odberatelovi PPD -príjmový pokladničný doklad

    odberateľ zas vystaví svoj VPD - výdavkový pokladničný doklad / tam ty vyplníš maximálne podpis príjemcu / čiže mu potvrdíš na jeho VPD ,že ti pohladávku zaplatil a kópiu tohoto VPD môžeš priložiť k svojmu PPD do pokladne ...

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.