Zavrieť

Porady

Zaúčtovanie zistených rozdielov

Mám otázku:
Pri inventarizácii pohľadávok a záväzkov sme zistili rozdiel na účtoch 331, 336. Inventarizácie za predchádzajúce roky boli robené len "proforma" a inventúrne stavy sa pri uzávierke nezohľadňovali. Teraz to chceme dať do poriadku.
Účtovný stav stav je 10 000,-.
Stav podľa inventarizácie má byť 26 000,-.
Kontrolou predchádzajúcich rokov sme prišli na chyby v účtovníctve vo výške 10 000,-. Tie sme opravili "oprava chýb minulých účtovných období" oproti príslušným účtom. Ale zostalo nám ešte 6 000,- Sk, ku ktorým nevieme nájsť chyby. Zaúčtujeme ich oproti príslušným nákladovým účtom?
Ďakujem za odpovede.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    kalkulka je offline (nepripojený) kalkulka

    pracujem v spoločnosti, ktorá sa zaoberá strojárskou výrobou, ktorú takmer všetku expotrujeme do krajín EÚ ...viac kalkulka
    Účtujete podľa toho, na ktorej strane vám to chýba, takže buď výnos oproti 336 alebo náklad ale nedaňový. Tú 331, to by som radšej tiež prešla.
    Máte 336 odsúhlasenú s jednotlivými poisťovňami? Skôr by som to totiž nerobila.

    Zaúčtovanie zistených rozdielov

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.