Ahojte, naša spoločnosť plátca DPH vykonáva projekčné činnosti pre nehnuteľnosti v Nemecku(pre platiteľa z Nemecka). Jedná sa o službu do EU, preto fakturujeme bez DPH.
Treba tieto služby vykazovať aj v súhrnnom výkaze?
Ak sa jedná o §16 zrejme by tam nemali byť, alebo je to §15?
Poraďte mi prosím, lebo sa jedná o vysoké sumy a termín SV sa blíži...
Ďakujem