smith Ak vedie účtovníctvo, tak dotáciu treba časovo rozlíšiť. Príjem dotácie je príjem neovplyvňujúci základ dane. Na konci roka sa interným dokladom preúčtuje do príjmov ovplyvňujúcich základ dane do tej výšky koľko z tej dotácie použil. Zároveň nevyčerpanú dotáciu treba uviesť vo výkaze majetku a záväzkov, ako záväzok voči UPSVaR.
Ak nevedie účtovníctvo a uplatňuje si náklady paušálne, tak celý príjem dotácie je zdaniteľným príjmom.
Ahojte!
Keď minie celú dotáciu počas roka, tak do ID dám celú čiastku, čo dostal z ÚPSVR. Ten ID dám potom ako uzávierkový?
Ešte jedna vec , môj klient dotáciu mal na kúpu PC, tlačiarne, modemu a softweru. Kupoval ich aj v hotovosti aj cez banku, tak tieto nákupy som dala normálne do DM, cena bola do 30.000,- SkOpravte ma ak som to dala zle. Vďaka AlkaS