Ahojte! Slovenky platca DPH prijal sluzbu /zasielanie slovenskych dopytov) z CR od osoby registrovanej pre DPH v CZ. Faktura je vystavena bez DPH. Tuto sumu uvediem do r.11 DP (sluzby,pri ktorych prijemca plati dan podla §69 ods.3 zakona). Zaroven tuto sluzbu samozdanim a uvediem ju do r.23 - odpocitanie dane podla § 51 ods.1 pism a) zakona. Prosim Vas poradte. Chapem to dobre?Nie som si ista. DAKUJEM.