Dňa 10.02.2014 nám došla opravná faktúra z VSE, dátum dodania 31.12.2013, dátum vyhotovenia 05.02.2014.Ide o finančné vysporiadanie za r.2013 na základe nami podanej reklamácie, ktorej výsledkom bolo zníženie základu dane. Ako zaúčtovať vystavený dobropis interným dokladom do r.2013? DPH stačí odviesť až za 02/2014 (sme mesační plátcovia), kedy bola faktúra vystavená? Je potrebné uviesť do kontrolného výkazu aj číslo pôvodného dokladu, ktorý bol zúčtovaný v 12/2013 ? (DPH sme si uplatnili v DP za 12/2013)
Naposledy upravil Ivka 07 : 13.02.14 at 08:30