prosim vas, skusim jednoducho napisat - sedliacky - co to je, potvrdte alebo vyvradte mi ci mam pravdu, ci chapem spravne.
som platca DPH v SR,
1. nakupim material na SR, fyzicky zaplatim DPH a zaroven si ju uplatnim v DP a tak ju dostanem od statu nazad - v podstate sa to vynuluje.
2. nakupim material v ČR, od platitela DPH, vyfakturuje mi ho bez DPH a ja len zaplatim dodavatelovi fakturovanu sumu. /kvázi som ušetril oproti neplatcovi DPH - keby so bol neplatca, tak mi vyfakturuje aj ich DPH, cim by sa suma navysila navysila/
3. predam tovar do SR, zakaznik mi zaplati vyslu fakturu, teda aj DPH a ju tu DPH odvediem štátu - v podstate sa to vynuluje
4. predam tovar do ČR platcovi DPH, vystavim fakturu bez DPH. Ale v danovom priznani musim tento tovar samozdanit a teda zaplatim statu 19% zo sumy fakturovaneho tovaru do ČR. Teda ja zinkasujem od českeho odberatela sumu za tovar, v ktorej mam zahrnutu cenu materialu a moju marzu/, no ja mam este "kvazi " vydavok - zaplatit tých 19% fakturovanej sumy štátu. CHAPEM TO DOBRE?
ĎAKUJEM dobrým dušiam, ktoré ma utvrdia v tom alebo onom....