Zavrieť

Porady

účtovanie dobropisu v PU

Ahojte poraďáci, prosím Vás o radu.
Od jednej a tej istej firmy nám chodia faktúry za nákup materiálu. Teraz nám prišiel od nej dobropis, s tým,že si ten dobropis odpočítame od poslednej neuhradenej faktúry, čiže to bude ako úhrada alebo započítanie dobropisu? Ako to mám v PU zaúčtovať? Prosím poraďte.
A ešte jedna prosba, ako mám zaúčtovať vytvorenie webovej stránky v PU? (došla FA od dodávateľa v hodnote 5000,-- Sk)? ďakujem.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    alušik je offline (nepripojený) alušik

    alušik
    Čo sa týka dobropisu, zaúčtujete ho ako storno pôvodnej dodávky, takže to bude mínusom 501,343/321, ak už bol materiál vydaný do spotreby. Ak nie, tak mínusom 112. Čo sa týka započítania, bolo by dobré, ak by ste vyhotovili napríklad započítanie pohľadávok kompenzačnou námietkou - to je jednostranné oznámenie o tom, že si ten dobropis započítavate s neuhradenou faktúrou.
    Čo sa týka webovej stránky, zaúčtujete ju pri takej malej sume do nákladov na účet 518.

    účtovanie dobropisu v PU

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.