Sme slovenska firma, ktora je registrovana na DPH aj v SR aj v CR. Realizujeme prace na nehnutelnosti v CR, pre slovensku firmu ale tiez registrovanu v CR. Tieto prace si vyfakturujeme s ceskou DPH, tomu by som rozumela.
Chcela by som vsak vediet, ak dodavame aj material na tuto stavbu a tento nakupujeme od slovenskych dodavatelov, mali by nam faktury vystavovat na nase ceske IC DPH? a teda bez DPH a my to samozdanime v CR ked budeme podavat dan.priznanie? Je to takto aj s prepravnymi sluzbami tohto materialu, ktore nam robi slov.firma?
Alebo by nam to mali vystavit na slovenske IC DPH a my to potom nejako /neviem ako/ vyfakturujeme z nasho slov.IC DPH na nase ceske IC DPH? sami sebe?
alebo ked mame nejaky tovar na sklade uz davnejsie a vyvezieme ho na tu stavbu v CR, co potom s DPH?
Prosim o odpoved, lebo v tom zacinam mat velky chaos.
a este jedna vec... v zakone o dph sa pise ze dodanie stavby je dodanim tovaru §8 odst.1 pismb. A miesto dodania tovaru pri stavbe v CR je kde? Lebo miesto dodania sluzby ktora sa tyka nehnutelnosti, je tam kde sa nachadza nehnutelnost. Mam tomu rozumiet tak, ze ak dodame celu stavbu, tak je to dodanie tovaru, ale ak dodame len nejaku sluzbu /klampiarsku, pokryvacsku, murarsku/ tak je to dodanie sluzby??
DAKUJEEEM