Dobry den,
chcel by som sa spytat, nasli sme pri prechode do noveho roka dve chyby v uctovnictve (pri jednej fakture bolo navyse zauctovane odpocitanie z preddavku, pricom ziadny nebol a preplatok jednej faktury bol omylom zauctovany na 378 namiesto 379). Chybu sme opravili, nasledkom ale je, ze aktualna verzia suvahy nesedi s tou, co sme odovzdali na danovy urad spolu s priznanim (vykaz ziskov a strat sedi). Dan z prijmu sa nezmenila.
Moja otazka je - treba opravenu suvahu nejakym sposobom dodat na danovy urad alebo ako sa taketo veci riesia? Dakujem.