Ahojte,
aj k tejto teme mam otazku, aj ked som toho tu precitala dost, nie som si ista a neviem sa rozhodnut.
Teraz aktualne mi konatel dodal fakturu z minuleho roka november 2011 (je to prefakturacia sluzieb)
Minuly rok je uz samozrejme uzavrety. Moja otazka teda znie, mam uplatnit narok na DPH v tomto mesiaci a fakturu bezne zauctovat na 502? Alebo to dat cele ako nedanovy naklad a DPH si neuplatnovat? Radsej by som asi volila druhu moznost (pre istotu), nemam chut sa niekedy v buducnosti dotahovat s DU koli par euram a dalsia vec je, ze realne ta faktura zrejme prisla "niekedy" v novembri, len sa "niekam" zatulala. Ak teda nedanove naklady a neuplatnim DPH na aky ucet? Uctujete niekto v IS Karat? Kto by zasa poradil z tej technickej stranky?
dakujem krasne