Prečítala som si už všetky témy týkajúce sa zahraničia a DPH, ale som maximálne dopletená, takže prosím o "lopatistickú radu" ako správne zaúčtovať z pohľadu DPH túto situáciu:
Faktúra od írskeho dodávateľa - pobočka v SRN - na faktúru nemecké IČ DPH.
Predmet dodania služba: licenčné právo od microsoftu / myslím si že služba podľa § 15 ods. 8 bod d. /,
Firma v SR je platcom DPH.
Na faktúre DPH nie je vyčíslená. Podľa mňa by som to mala samozdaniť, a odviesť daň v SR. Predpokladám správne,že nemám nárok na odpočet?
Ale keďže si vôbec, ale vôbec nie som istá, prosím napíšte mi či uvažujem správne.
P.S.Účtujem v Omege a vychádza mi to na vzor 73 s tým, že posledné riadky vymažem, ale tiež neviem, či to bude takto ok.
Prosíííííííííím, DPH sa blíži.
A vopred ďakujem.