No ja mam analitiku
- DPH na vstupe 34310
- DPH na vystupe 34320
- DPH vratene DU 34330
- DPH zaplatene na DU 34340
a DPH uctujem podla toho aky ma charaketer. Potom mi system na konci mesiaca vyhodi sumarizaciu DPH za dany mesiac, kde vydim vsetky kody DPH, priradene doklady a finalnu sumu, platenie alebo preplatok DU
Na 34340 mam vsetky DPH, ktore sme od 1.1. platili, avsak dva mesiace, kedy sme mali nadmerny mi tam chybaju, a nemam ich ani na vratene DU. Proste ich neevidujem nikde. Preto sa pytam, ako mam spravit ... aaaaaaaa
Dakujeeeeeeeeeeeeeeeeem