Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Človek sa učí celý život :-) aj tak zomrie sprostý :-) ...viackuravesele
Dobrý deň,
25.06.2014 sme platili do Talianska zálohovú platbu na materiál. (obe strany sme platcovia DPH). FA nám vystavili na ten materiál k 28.06.2014. Tovar ale ešte stále neprišiel, a zrejme nám nepríde ani do 15.07.2014 (keď sa podáva INTRASTAT)...Čiže dať keď tak dátum 15.08.2014, (aj do KV DPH?) ak príde tento tovar až po 15.07.2014? Je to tak správne? Ďakujem.
posúvam
Naposledy upravil kuravesele : 09.07.14 at 05:17
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
K nadobudnutiu tovaru dojde 15.8.2014 ak tovar bude dodany v juli, na fa vystavenu pred dodanim tovaru sa neprihliada - DPH priznanie, KV za august 2014.
Pozri link (metodika ku KV- fin.sprava) https://www.financnasprava.sk/_img/p...riame_dane.pdf
kuraveseleNadobudnutie tovaru sa uvedie do daňového priznania k DPH za to zdaňovacie obdobie, v ktorom nastala daňová povinnosť. Daňová povinnosť však môže vzniknúť 2 dvoma spôsobmi – vzniká teda buď:
1. 15. dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa nadobudnutie uskutočnilo – teda tovar sa fyzicky prepravil a slovenský odberateľ nadobudol právo nakladať s ním ako vlastník; alebo:
2. dňom vyhotovenia faktúry, ak ju dodávateľ vyhotovil ešte pred týmto 15-tym dňom
Ešte ak by mi toto niekto vysvetlil...ak mne napríklad tovar príde do 15.07.2014, keďže mám FA vyhotovenú 28.06.2014 tak to dám do daňového priznania DPH jún a aj KV za jún ?
Ale ak mi ten tovar už príde napríklad 16.07.2014 tak mi vznikne daňová povinnosť až podľa bodu jedna čiže mi to pôjde až do augusta 2014?
Rozumiem tomu správne?
bendoto by zaujímalo aj mňa.. je to naozaj tak ako píše kuravesele??
Zálohová platba do EU a FA vystavená pred dodaním tovaru. KV DPH a INTRASTAT?